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当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费 |
索 引 号:0041/2016-00172 |
主题分类:财政\ |
发布机构:通江县工业合作联社 |
发布日期:2016-07-13 |
文 号: |
关 键 词:财政拨款收入支出决算总表 |
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通江县工业合作联社财政拨款收入支出决算总表 |
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通江县工业合作联社财政拨款收入支出决算总表 | | 编制单位:四川省巴中市通江县工业合作联社(本级) | | | | | | 2015年度 | | | | | | | | | | 收 入 | 支 出 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 栏 次 | | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 675,633.00 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | | | | 一、基本支出 | 54 | 625,633.00 | 625,633.00 | 944,533.00 | 944,533.00 | 944,533.00 | 944,533.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | | 二、外交支出 | 32 | | | | | | | 人员经费 | 55 | 549,729.00 | 549,729.00 | 840,716.28 | 840,716.28 | 840,716.28 | 840,716.28 | | 3 | | | | 三、国防支出 | 33 | | | | | | | 日常公用经费 | 56 | 75,904.00 | 75,904.00 | 103,816.72 | 103,816.72 | 103,816.72 | 103,816.72 | | 4 | | | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | | | | 二、项目支出 | 57 | 50,000.00 | 50,000.00 | 182,673.28 | 182,673.28 | 182,673.28 | 182,673.28 | | 5 | | | | 五、教育支出 | 35 | | | | | | | 基本建设类项目 | 58 | | | | | | | | 6 | | | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | | | | 行政事业类项目 | 59 | 50,000.00 | 50,000.00 | 182,673.28 | 182,673.28 | 182,673.28 | 182,673.28 | | 7 | | | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | | | | | | 60 | | | | | | | | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | | | | | | 61 | | | | | | | | 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | | | 12,673.28 | 12,673.28 | 12,673.28 | 12,673.28 | | 62 | | | | | | | | 10 | | | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | | | | | 63 | | | | | | | | 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | | | | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | | 12 | | | | 十二、农林水支出 | 42 | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | 776,182.28 | 776,182.28 | | 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | | | | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | 273,816.72 | 273,816.72 | | 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 641,439.00 | 641,439.00 | 1,040,439.00 | 1,040,439.00 | 1,040,439.00 | 1,040,439.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | 77,207.28 | 77,207.28 | | 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | | | | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | | | | 16 | | | | 十六、金融支出 | 46 | | | | | | | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | | | | 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | | | | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | | | | 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | | | | | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | | | | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 49 | 34,194.00 | 34,194.00 | 54,094.00 | 54,094.00 | 54,094.00 | 54,094.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | | | | 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | | | | | 73 | | | | | | | | 21 | | | | 二十一、其他支出 | 51 | | | | | | | | 74 | | | | | | | | 22 | | | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | | | | | | 75 | | | | | | | | 23 | | | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | | | | | | 76 | | | | | | | 本年收入合计 | 24 | 675,633.00 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 本年支出合计 | 77 | 675,633.00 | 675,633.00 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 本年支出合计 | 77 | 675,633.00 | 675,633.00 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | | | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | | | | | | | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | | | | | | | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | | | | 基本支出结转 | 80 | | | | | | | 基本支出结转 | 80 | | | | | | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | | 项目支出结转和结余 | 81 | | | | | | | 项目支出结转和结余 | 81 | | | | | | | 总计 | 30 | 675,633.00 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 总计 | 83 | 675,633.00 | 675,633.00 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 支出总计 | 83 | 675,633.00 | 675,633.00 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | 1,127,206.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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